Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
376/2019 385.58€ elektrina SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
377/2019 208.07€ elektrina kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
378/2019 18.40€ komis Marion 19000307 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
379/2019 35.28€ Pevná linka + internet T com 8245062829 Slebodníková Lívia 9902301776 2019
380/2019 721.00€ elektrina Smižany VSE 2270010016 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
381/2019 1003.90€ plyn SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 42670 2019
382/2019 805.00€ plyn Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 42667 2019
383/2019 700.00€ preklad do AJ Francis AlexanderMejia 20190002 Slebodníková Lívia 1662019 2019
384/2019 30.00€ seminár SNM 2019400306 Slebodníková Lívia 2019
385/2019 38.90€ tovar podľa vl výberu Eraled 190100263 Slebodníková Lívia 1762019 2019
386/2019 130.00€ cestovný informátor - inzercia Joma Travel 20190258 Slebodníková Lívia Zmluva o inzercii 2019
387/2019 0.25€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1510265299 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
388/2019 187.96€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1510265315 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019
389/2019 40.00€ výmena pneumatik Product Trade 2019186 Slebodníková Lívia 1822019 2019
390/2019 106.01€ prenájom plošiny Product Trade 2019176 Slebodníková Lívia 1772019 2019
391/2019 90.00€ občerstvenie Hotelová akadémia 9042 Slebodníková Lívia 1792019 2019
392/2019 59.29€ internet Rupkki s.r.o. 1987438 Slebodníková Lívia 240147 2019
393/2019 126.00€ kontrola komínov Krby Spiš 101900172 Slebodníková Lívia 1802019 2019
394/2019 6.56€ materiál Fer Farby 2019062 Slebodníková Lívia 1532019 2019
395/2019 150.00€ propagačný materiál Insima, s.r.o. 20190188 Slebodníková Lívia 1462019 2019