Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
396/2019 352.00€ propagačný materiál -FPU Insima, s.r.o. 20190189 Slebodníková Lívia 1472019 2019
397/2019 24.00€ preprava výstavy SMOPaJ 901906 Slebodníková Lívia 71/19 2019
398/2019 330.00€ tlač banerov Insima, s.r.o. 200190191 Slebodníková Lívia 1882019 2019
399/2019 240.00€ komis Marion 902019 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
400/2019 80.42€ materiál Nezábudka 190876 Slebodníková Lívia 1542019 2019
401/2019 199.48€ Čistiace potreby MIVA Market, spol. s r.o. 192346 Slebodníková Lívia 1952019 2019
402/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 119117228 Slebodníková Lívia 1493844 2019
403/2019 678.70€ publikácia Knihkupectvo alter ego 205302019 Slebodníková Lívia 1832019 2019
404/2019 1000.00€ historický odev pánsky Ing. Slejzák 19341 Slebodníková Lívia 752019 2019
405/2019 90.00€ kvety Labudová Mária 11900002 Slebodníková Lívia 1782019 2019
406/2019 21000.00€ reštaurovanie obrazov Bezák 2019003 Slebodníková Lívia ZoD1/2019 2019
407/2019 20.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20190346 Slebodníková Lívia 2002019 2019
408/2019 11983.20€ ošetrenie stromov Quercus Arbor sro 732019 Slebodníková Lívia 1622019 2019
409/2019 35.87€ občerstvenie Sintra s.r.o. 1430542 Slebodníková Lívia 42514 2019
410/2019 34.00€ knižné lístky Connect 20192631 Slebodníková Lívia 2022019 2019
411/2019 2000.00€ interaktívna aplikácia Mgr. Art. Masár 2019010 Slebodníková Lívia 2072019 2019
412/2019 4600.00€ dotyková obrazovka, vitríny Mgr. Art. Masár 2019009 Slebodníková Lívia 2062019 2019
413/2019 992.00€ odmeny pre účastníkov Insima, s.r.o. 20190197 Slebodníková Lívia 2032019 2019
414/2019 700.00€ E-pub Insima, s.r.o. 20190198 Slebodníková Lívia 2042019 2019
415/2019 490.00€ tlač kartuší Insima, s.r.o. 20190196 Slebodníková Lívia 1682019 2019