Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
296/2019 120.00€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 20190159 Slebodníková Lívia 1162019 2019
297/2019 178.40€ elektrina kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
298/2019 14.23€ pevná linka T com 8243022589 Slebodníková Lívia 1173979105 2019
299/2019 231.56€ elektrina HB VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
300/2019 333.38€ elektrina SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
301/2019 169.86€ elektrina letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
302/2019 107.10€ EZS - oprava EDC s.r.o. 201900143 Slebodníková Lívia 1292019 2019
303/2019 200.00€ cínové pečate Cetera 5102019 Slebodníková Lívia 1382019 2019
304/2019 16.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20190271 Slebodníková Lívia 1412019 2019
305/2019 80.00€ konferenčný poplatok ICOM 201922 Slebodníková Lívia 2019
306/2019 805.00€ plyn Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 42670 2019
307/2019 1003.90€ plyn SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 42670 2019
308/2019 266.00€ rámy Repka Peter 20190022 Slebodníková Lívia 1352019 2019
309/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 119101115 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2019
310/2019 310.00€ rečnícky systém Eplay 20191045 Slebodníková Lívia 1262019 2019
311/2019 96.30€ komis Marion 19000288 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
312/2019 12.00€ publikácia Corona 13102019 Slebodníková Lívia 1422019 2019
313/2019 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 240147 Slebodníková Lívia 240147 2019
314/2019 0.36€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1540302639 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
315/2019 500.00€ Grafická príprava publikácie mh2 20190021 Slebodníková Lívia 562019 2019