Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
249/2018 791.47€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
250/2018 166.92€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
251/2018 155.44€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
252/2018 126.78€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
253/2018 676.00€ Plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 2018
254/2018 851.30€ plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 2018
255/2018 59.25€ internet 10/2018 Rupkki 36580392 Slebodníková Lívia 2018
256/2018 40.20€ dezertne tanieriky Mar Hol, s.r.o. 45334218 Slebodníková Lívia 2018
/2018 22.15€ preplatok- Smižany VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
257/2018 0.82€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
258/2018 463.70€ kancelárske potreby MIVA Market, spol. s r.o. 36707041 Slebodníková Lívia 2018
259/2018 312.00€ tlač banerov Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
260/2018 104.73€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018
261/2018 345.00€ revizie EPS EDC s.r.o. 46928596 Slebodníková Lívia 2018
262/2018 60.00€ Služby BOZP LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 Slebodníková Lívia 2018
263/2018 2904.42€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia 2018
264/2018 18.00€ toner do tlačiarne Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia 2018
265/2018 191.00€ tlač prac.listov,diplomov Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 2018
266/2018 275.76€ vodné+stočné SNV Podtatranská vod.spoloč.Poprad 36500968 Slebodníková Lívia 2018
267/2018 43.00€ servis,registr.pokladňa Dataservis SNV 10761691 Slebodníková Lívia 2018