Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
150/2022 1170.00€ program - clt01011 Divadelný svet 20220013 Slebodníková Lívia 40/2022 2022
151/2022 500.00€ moderator clt01011 Divadelný svet 20220014 Slebodníková Lívia 44/2022 2022
152/2022 500.00€ zabezečenie ochrany Hatrix sro 202200512 Slebodníková Lívia 51/2022 2022
153/2022 120.00€ wc a sanitarna technika Johnny servis 1122305959 Slebodníková Lívia 54/2022 2022
154/2022 843.38€ elektrina SNV Správa majetku KSK 2210196 Slebodníková Lívia Zmluva o RN 2022
155/2022 1027.10€ elektrina letohrádok Správa majetku KSK 2210195 Slebodníková Lívia Zmluva o RN 2022
156/2022 75.47€ elektrina HB Správa majetku KSK 2210194 Slebodníková Lívia Zmluva o RN 2022
157/2022 784.80€ elektrina kaštieľ Správa majetku KSK 2210193 Slebodníková Lívia Zmluva o RN 2022
158/2022 100.51€ elektrina Smižany Správa majetku KSK 2210192 Slebodníková Lívia Zmluva o RN 2022
159/2022 104.88€ hygienické potreby Villa Market 22020244 Slebodníková Lívia 88/2022 2022
160/2022 120.00€ tlač banerov Insima 20220078 Slebodníková Lívia 75/2022 2022
161/2022 100.00€ prenajom hrad - clt01011 Barty sro 2022005 Slebodníková Lívia 41/2022 2022
162/2022 70.80€ oprava vzduchotechniky Solid 222167 Slebodníková Lívia 65/2022 2022
163/2022 253.18€ tovar podľa vl. Výberu Nezábudka 220528 Slebodníková Lívia 45099 2022
164/2022 50.00€ prevoz skla Glassystem sro 1062022 Slebodníková Lívia 70/2022 2022
165/2022 110.00€ občerstvenie Janík 2022055 Slebodníková Lívia 76/2022 2022
166/2022 200.00€ občerstvenie Bartoš 2022003 Slebodníková Lívia 64/2022 2022
167/2022 1150.54€ preklad Presto 22700786 Slebodníková Lívia 62/2022 2022
168/2022 193.01€ výpočtová technika Alza.sk 5222230395 Slebodníková Lívia 68/2022 2022
169/2022 131.06€ vodné + stočné Smižany PVPS a.s. 522138235 Slebodníková Lívia 1311/271/162/pv 2022