Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
467/2018 6304.80€ interierové vybavenie Invent 36572403 Slebodníková Lívia 2018
468/2018 192.90€ knihy Brunovsky 1650559 Slebodníková Lívia 2018
44291809/2018 113.41€ preplatok plyn Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 2018
469/2018 223.20€ kancelárske potreby Remesloslužba 168581 Slebodníková Lívia 2018
470/2018 206.70€ technický materiál Sakmary 17190444 Slebodníková Lívia 2018
471/2018 1500.00€ podstavce Re pro 10764241 Slebodníková Lívia 2018
472/2018 251.82€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia 2018
473/2018 502.85€ komis Wolf 68713240 Slebodníková Lívia 2018
474/2018 90.00€ technický materiál Nezábudka 47968834 Slebodníková Lívia 2018
475/2018 500.00€ dekoračné látky Ing. Andreanský 34575723 Slebodníková Lívia 2018
476/2018 37.75€ Pevná linka + internet T com 35763469 Slebodníková Lívia 2018
477/2018 73.05€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 2018
36580392/2018 11.85€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 2018
478/2018 2502.14€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
479/2018 13.93€ internet T com 35763469 Slebodníková Lívia 2018
480/2018 1346.82€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
481/2018 1723.22€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
482/2018 370.96€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
483/2018 316.19€ elektrina Smižany VSE 44483767 Slebodníková Lívia 2018
484/2018 0.46€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia 2018