Číslo faktúry interné
90/2019
Hodnota-faktúry
53.10€
Dodávateľ
Domino
Číslo faktúry dodávateľ
594644
Adresa-dodávateľa
Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
kancelárske potreby
Objednávka-zmluva
o24/2019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2019

