Číslo faktúry interné
59/2014
Hodnota-faktúry
22.42€
Dodávateľ
Gama print Smižany
Číslo faktúry dodávateľ
2014012
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
tovar-komis.predaj
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014