Číslo faktúry interné
327/2021
Hodnota-faktúry
367.44€
Dodávateľ
Insima
Číslo faktúry dodávateľ
20210162
Adresa-dodávateľa
Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
propagačný materiál
Objednávka-zmluva
163/2021
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021

