Číslo faktúry interné
225/2019
Hodnota-faktúry
228.00€
Dodávateľ
EDC s.r.o.
Číslo faktúry dodávateľ
46828596
Adresa-dodávateľa
Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
EPS revízia SNV
Objednávka-zmluva
43/2019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2019