Číslo faktúry interné
111/2019
Hodnota-faktúry
70.20€
Dodávateľ
Insima, s.r.o.
Číslo faktúry dodávateľ
46642901
Adresa-dodávateľa
Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
pečiatky
Objednávka-zmluva
262019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2019